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  • 国有企业审计工作存在的问题及解决策略分析

    [提 要]文章分析了当前国有企业内部审计工作存在的四个方面的问题,探讨了国有企业审计工作转型优化的策略,健全国有企业的组织机构设置、优化国有企业内部审计的管理方式、提升国有企业审计队伍的整体素质,对于改进国有企业审计工作,具有较强的理论指导意义和实践参考价值。...

    所属栏目:审计论文 时间:2019-04-29 阅读:60

  • 高校基建工程施工阶段跟踪审计研究

    [提 要]高校基建工程施工阶段时间长,技术复杂,内审部门应根据工程特点制定紧密型、松散型或委托型审计方案,对施工材料、设计变更等重点环节的审计进行精细化管理,加强对工程造价的事前事中审计,规范项目建设程序,查漏补缺,防止弄虚作假与高估冒算,以切实防范审计风险,确保审计质量。...

    所属栏目:审计论文 时间:2019-04-19 阅读:30

  • 基于审计视角下基层行政事业单位中存在的问题及对策

    [提 要] 在行政事业单位中进行的审计工作,具有评价、监督等多种职能,因此,审计工作的高效开展是保证相关单位经济活动合法化的有效途径,同时也能够在一定程度上对潜在的风险进行预防和规避。文章立足于当今的时代背景,以在行政事业单位开展审计工作的内容为出发点,运用理论与实际相结合的方式,对审计过程中存在的不足以及相应的解决对策进行了详细的论述,供相关人员参考。...

    所属栏目:审计论文 时间:2019-04-16 阅读:20

  • 浅谈新形式下医药企业内部审计工作面临的挑战及对策

    [提 要] 随着我国的经济体制改革,企业治理成为了企业经营管理中的重要内容。而内部审计是公司治理的基石,在内部控制和风险上发挥着越来越重要的作用。笔者将结合医药企业的现状,分析当前医药企业内部审计工作面临的挑战,并提出加强医药企业内部审计工作的对策建议,从而帮助医药企业应对不断变化发展的市场环境,促进医药企业的长远发展。...

    所属栏目:审计论文 时间:2019-04-11 阅读:59

  • 广播电视行业实施内部审计的探讨

    [提 要]随着我国广播电视行业不断发展,在广电行业开展内部审计工作是非常必要的,内部审计成为广电行业加强内部控制、提高经济效益的重要保障。本文阐述了当前广播电视行业实施内部审计的主要内容,并对行业内开展内部审计工作提出了适时的建议,希望对广电行业内部审计的未来发展提供一定的参考。...

    所属栏目:审计论文 时间:2019-02-26 阅读:33

  • 政府投资项目审计管理问题研究

    [提 要]近年来,政府和相关部门为了强化对政府投资项目的监管,先后出台和完善了多项规范性文件,审计机关也转变了以往以查处问题为目的的工作方式,从项目管理、制度建设、项目效益、深化改革等多个方面进行了监督,取得了良好的效果,但仍存在许多矛盾与问题,需进一步完善。...

    所属栏目:审计论文 时间:2019-02-20 阅读:40

  • 浅谈企业节能环保项目审计

    [提 要]开滦集团近年来不断加大节能环保资金投入,内部审计适时跟进,运用审前调查表、符合性测试、实质性测试、审核比较、计算分析和现场巡查等方法,通过审核项目建设程序的合规性、资金使用的合法性、实施的效果效益性等内容,查找管理漏洞,提出意见和建议,促进节能环保项目规范、高效运转。该项审计拓宽了审计领域,履行了内部审计的咨询与服务职能,是内审工作的创新与发展,对企业全面开展节能环保项目审计具有借鉴作用。...

    所属栏目:审计论文 时间:2019-02-11 阅读:17

  • 浅析会计工作中审计风险及控制要点

    [提 要]在现代会计管理体系中, 审计风险控制占据着十分重要的地位, 通过构建现代科学化审计风险控制架构, 掌握风险控制节点, 可以提升审计风险控制的针对性、科学性、实效性, 满足现代审计风险控制需求。...

    所属栏目:审计论文 时间:2018-11-19 阅读:32

  • 成本控制在财务管理有何应用

    [提 要]在市场经济和改革开放的背景下,中国企业迎来了巨大的发展机遇。开发需要更先进的管理经验支持。...

    所属栏目:审计论文 时间:2018-11-15 阅读:24

  • 内部如何控制风险管理

    [提 要]近年来,随着会计舞弊和金融诈骗案件的频繁发生,如何设计合理有效的内部控制,使其有效实施,已成为理论和实践中争论的焦点,接下来小编简单介绍一篇优秀财务管理。...

    所属栏目:审计论文 时间:2018-11-15 阅读:41

  • 内部审计与绩效评价联动机制的思考

    [提 要] 内部审计与绩效评价是企业的重要组成部分, 但多年的经验显示, 内部审计与绩效评价之间不能有效地结合在一起, 未能将自身的价值最好地发挥出来, 影响企业的整体运行, 文章分析内部审计与绩效评价构建联动机制, 充分地利用信息技术手段, 来提高内部审计与绩效评价的信息传递速度, 以建立联动机制的手段来提升企业的风险管理水平, 为企业创造更高的经济价值。 ...

    所属栏目:审计论文 时间:2018-10-15 阅读:27

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